审计科召开对学校2021至2024年度采购业内部控制及风险管理
情况审计反馈意见会
2024年10月10日,审计科在厚德楼七楼会议室组织召开对学校2021至2024年度采购业内部控制及风险管理情况审计反馈意见会。审计科科长周宇、审计组组长杨应妹、后勤管理服务中心主任陈冬云、副主任张文倩等领导及相关业务骨干参加会议。
会上,审计科科长周宇对本次审计工作的开展情况进行了详细介绍,并客观公正地评价了学校在采购业务内部控制及风险管理工作中取得的成效,同时逐项通报了审计反馈意见,具体指出了学校在采购内控制度建立及执行、采购申报与审批、采购业务监督、采购信息与沟通等关键环节存在的问题,为后续整改工作明确了具体方向。审计组长杨应妹对此次审计发现问题作补充说明。
后勤管理服务中心主任陈冬云作表态发言,首先感谢审计组付出,强调审计的反馈意见客观中肯,将审计整改作为重要任务。同时要求对照问题清单剖析原因、明确责任,以整改为契机,举一反三、建章立制,强化制度执行,从源头防范问题,切实将审计整改成果转化为推动学校高质量发展的强大动力。
此次会议明确了整改方向和工作重点,增强了干部职工的责任与规范意识,对提升学校管理水平、促进工作有序发展意义重大。


一审:杨应妹
二审:吴 倩
三审:周 宇